1. REASIGNACIÓN DE ORDENES DE COMPRA
1.1. Solicitud a través de ticket
Llega la solicitud del usuario para reasignar la OC XX-XXX para aprobación de gerencia (Aprobación de Nivel I) y da el motivo del porque se debe realizar.
1.2. ¿Cómo realizar la reasignación del expediente?
Ir a la ruta: ‘Gestión de procesos BPM/Consultas expedientes/Consulta de expediente’, aparecerá una nueva ventana donde se pueden consultar los expedientes de acuerdo con una serie de parámetros. Para este caso, como no se conoce el número del expediente se consulta por los campos ‘Tipos de Expediente’ (03003 - Aprobación Orden compra) y ‘Situación de Expediente’ (01 - Abierto).
Al consultar aparecen los registros asociados a ese tipo de expediente y que están abiertos. Como en la solicitud indican que es la ‘OC 07 - 5424’, se debe filtrar por el campo ‘descripción’: %07 - 5424% (F7 -> F8).
Como se ve en la imagen, aparece el expediente con las especificaciones indicadas en la solicitud. Dirigirse a la opción ‘Líneas de Expedientes’.
Para realizar la reasignación, ubicarse en la ultima línea del expediente, eliminarla y duplicar la que dice ‘Aprobación de Nivel I’ (F3) y se deja en estado 01 - Abierto.
NOTA: en el campo usuario a realizarlo se debe agregar el mismo que se encuentra en la ‘Aprobación de Nivel I’ de la parte de arriba ↑.